
中访网数据 迪哲(江苏)医药股份有限公司近日公布了其《内部审计制度(草案)》实盘配资查询,旨在完善公司治理结构,规范经济行为,并强化内部控制与风险管理。根据草案,公司将在董事会及审计委员会领导下设立独立的内部审计部,负责对公司及控股、参股企业等关联方的财务收支、经营活动及内部控制体系进行独立监督与评价。核心决策包括明确内部审计部直接向审计委员会报告,并至少每季度汇报一次工作进展与发现的问题,确保其独立性与权威性。关键职责涵盖审查财务报告的真实合规性、评估内控制度的有效性、协助建立反舞弊机制,并将对外投资、关联交易、募集资金使用及信息披露等重大事项作为审计重点。该制度规定了详细的审计工作程序,从制定年度计划到出具审计报告及档案管理,旨在提升审计质量。此举标志着迪哲医药在推进上市进程中,正系统性地构建符合境内外监管要求的内部监督体系,以保障公司规范运作并维护股东权益。制度将在公司H股于香港联交所上市之日起正式施行。
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